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我国国有企业内部审计风险及对策研究
国有企业
内部审计风险
成因
对策
浅谈国有企业内部审计沟通
国有企业
内部审计
沟通
我国国有企业内部审计转型问题研究
国有企业
内部审计
转型
问题
提高国有企业内部控制的对策研究
国有企业
内部控制
对策
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 我国大型国有企业内部审计的缺陷及应对策略研究
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 国有企业 内部审计 缺陷策略
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 68-71
页数 4页 分类号 F239.45
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 倪志伟 国网湖北省电力公司审计部 1 0 0.0 0.0
传播情况
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2015(0)
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
内部审计
缺陷策略
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
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0
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